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案例精选:G集团内部审计体系建设项目

  项目背景
  
  G是一家大型国有集团上市企业,近些年发展迅速,分子公司遍及国内外,经营风险和管理困惑日益增加,急需通过完善内部审计体系,防控风险,确保企业稳健高效运行。为打造一流的内审体系,邀请新萄京娱乐网址2492777进行合作。
  
  项目思路
  
  新萄京娱乐网址2492777对G集团的内审环境和内审体系进行全面评估,从战略和风险出发,提出G集团内部审计体系的总体建设思路:一是建立统一的内审组织,全面统筹审计资源;二是规划内审职能转型,由现有的发现型、符合型审计逐步向预防型、增值型审计转变;三是创新内部审计技术和方法,建立风险为导向的内审体系;四是丰富内审业务类型,加强内控和信息系统审计;五是加强内审人才培养,完善绩效考评机制;六是健全内审配套机制,夯实各项基础工作。
  
  面对同时存在两个管理总部的G集团,新萄京娱乐网址2492777重点在内审组织、业务、方法和绩效等方面进行了系统设计,尤其在内审组织协调,发挥内审资源协同效应方面做了新的探索和实践。
  
  项目效果
  
  项目方案获得客户一致认可,并且在后续跟踪下各阶段建设工作有序推进,成效显著。客户认为新萄京娱乐网址2492777搭建的集团内审体系深具前瞻性、完整性和可操作性。
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